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年初反結賬的操作步驟?
1、以賬套主管身份進入用友U8財務系統,依次輸入用戶名、密碼;
2、打開總賬系統模塊,點擊【總賬】,再點擊【期末】,后點擊【結賬】;
3、進入結賬界面后,選擇要取消結賬的最后一個結賬月份;
4、按鍵盤組合鍵ctrl+shift+f6,輸入賬套主管口令,點擊確定。
用友u8委外入庫錯了怎么改?
按下法修改:
用友U8要修改入庫單,分以下情況:
一是如果是修改當期的單據,步驟是先刪除對應的財務處理憑證,其次取消單據記賬,再次取消單據審核,最后就可以修改了;
二是如果是以前期間的,通過反結賬,到該入庫單制作的期間,再參照一條操作,如果反結賬涉及到多個期間,建議制作紅字入庫來沖銷以前錯誤的入庫單。
用友ERP——U8的月末結賬順序?
1.反結賬??傎~-期末-結賬-找到要反結賬月份-按ctfl+shift+f6,確定,
2.反對賬??傎~-期末-對賬-找到要反對賬月份按ctrl+h確定
3恢復記賬??傎~-憑證-恢復記賬功能
4換審核人員進去取消審核
然后再換制單人進去就可以重新修改了
用友u8應收應付系統如何結賬?
用友u8應收應付:是不需要單獨結賬的,只有固定資產模塊是需要單獨結賬的,其他的模塊都是在總賬系統里統一結賬的,只要總賬系統結賬成功就OK了,因為在結賬過程中其他模塊沒有結賬(特指固定資產模塊)系統是不運行結賬的并且會提示那些沒有結賬。
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